老师您好,我们公司与其他公司合作,进行分成,比如,收款100,双方55分,我们在确认收入的时候,按100确认收入,然后将分给对方的50作为费用,对应科目是做其他应付,然后根据合同约定,付款冲其他应付,请问,回来的发票,是作为我公司入费用时的凭证还是我公司打款冲其他应付的凭证呢?

微信用户
于2022-04-01 15:59 发布 1312次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 16:02
你好; 让对方给你开票哈 ; 到时计入成本去 ; 是的
相关问题讨论
同学你好
这个有发票可以计入费用
2022-04-01 16:23:33
你好; 让对方给你开票哈 ; 到时计入成本去 ; 是的
2022-04-01 16:02:38
您好
不通过财务费用科目对的
您是代收款不用看发票,
对方记财务费用等科目
2022-02-27 07:15:42
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
2017-08-11 16:21:06
对于总公司收到分公司的收入,其实是要根据实际情况来定的。如果收入是正常和合理的,那么就可以确认收入,作为应付或其他应付款行。如果收入不正常或者不合理,那么就不能确认收入,而应将其作为待处理费用。
2023-03-24 17:35:03
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2022-04-01 16:05
meizi老师 解答
2022-04-01 16:07
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2022-04-01 16:08
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2022-04-01 16:12