老师您好,我们公司与其他公司合作,进行分成,比如,收款100,双方55分,我们在确认收入的时候,按100确认收入,然后将分给对方的50作为费用,对应科目是做其他应付,然后根据合同约定,付款冲其他应付,请问,回来的发票,是作为我公司入费用时的凭证还是我公司打款冲其他应付的凭证呢?

微信用户
于2022-04-01 15:59 发布 1213次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 16:02
你好; 让对方给你开票哈 ; 到时计入成本去 ; 是的
相关问题讨论
你好; 让对方给你开票哈 ; 到时计入成本去 ; 是的
2022-04-01 16:02:38
同学你好
这个有发票可以计入费用
2022-04-01 16:23:33
您好
不通过财务费用科目对的
您是代收款不用看发票,
对方记财务费用等科目
2022-02-27 07:15:42
B公司承接了一单工程(工程没完结),但没钱付,所以由A公司代预付,A公司代付时把分录做成,借:其他应付款-工程款 100万 贷:银行存款:100万;而B公司同时做一笔分录:借:预付帐款-工程款100万 贷:其他应收款100万,之前做帐的同事说因为B公司只保留其他应收款作为往来科目,而A公司只保留其他应付款作为往来款科目。
2017-08-11 16:44:06
你好,发票应当开具分公司抬头才是的,账务处理是这样处理
2017-12-22 14:48:35
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2022-04-01 16:05
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2022-04-01 16:07
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2022-04-01 16:08
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2022-04-01 16:12