老师,我想问一下,我昨天发票开了一半,这个月有开啦一半,这个账目处理怎么处理呀?是不是就是3月开票的金额做在3月收入,4月开票的收入金额就只能做在4月?就相当于把3月的一半收入拿到啦4月
会计学堂艳子
于2022-04-01 14:28 发布 1678次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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可以的,可以这么做的。
2022-04-01 14:32:34

你好,如果是外账这笔就不该做,因为这种操作是不合规的,内账的话还是正常确认收入就行
2019-10-15 13:52:31

你好,冲销你之前计入成本的分录,然后根据发票计入成本核算
2017-12-07 12:54:24

你好,冲销你之前计入成本的分录,然后根据发票计入成本核算
2017-12-07 12:54:21

借;银行存款 财务费用 贷;应收账款
2017-07-19 17:01:16
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