21年10月计提一名员工工资1万,11月未发1万工资 却按收入1万缴纳了个税150元,22年1月才发放7000工资,没法冲平之前挂的应付职工1万了,1月发放工资7000怎么做账务分录呢?

柚子味的
于2022-03-31 22:18 发布 1269次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-31 22:25
发多少工资就冲减应付职工薪酬-工资多少,直到发放完毕为止哈,你也可以把剩余的3000转入其他应付款-某人
相关问题讨论
发多少工资就冲减应付职工薪酬-工资多少,直到发放完毕为止哈,你也可以把剩余的3000转入其他应付款-某人
2022-03-31 22:25:53
同学,你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2023-11-14 11:00:14
同学你好,做一个发放相反的分录就可以了哈
2022-04-06 21:08:36
借,银行存款2000
贷,其他应付款2000
借,X费用
贷,应付职工薪酬
借,应付职工薪酬
贷,银行存款
借,银行存款
贷,递延收益
借,递延收益
贷,X收入
2020-07-08 11:59:29
你好,2023年发放的年终奖分录
借:应付职工薪酬100万
贷:应交税费-个税
银行存款
2024-03-18 20:08:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



柚子味的 追问
2022-03-31 22:35
家权老师 解答
2022-03-31 22:43