送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-04 16:41

可以直接做发放分录,再计入费用处理

会笑的眼睛 追问

2018-05-04 16:42

比如我直接做的  借:管理费用-工资  贷:银行存款,这样可以吗?

会笑的眼睛 追问

2018-05-04 16:44

这样做可以不老师?

江老师 解答

2018-05-04 16:44

可以,内账无所谓的,直接计入费用处理

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相关问题讨论
你好! 月底按应发工资计提 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2019-09-11 18:53:02
同学你好 这个需要计提的哦
2022-09-14 17:01:44
您好 公司内账 关于计提工资可以是当月记提 当月发放
2020-06-17 17:03:41
你好,分录参考这个的,
2019-12-26 22:45:01
一、计提工资时 计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 二、发放工资时 1.发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2019-08-12 14:25:10
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