- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-05-04 16:41
可以直接做发放分录,再计入费用处理
相关问题讨论
你好!
月底按应发工资计提
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬
2019-09-11 18:53:02
同学你好
这个需要计提的哦
2022-09-14 17:01:44
您好
公司内账 关于计提工资可以是当月记提 当月发放
2020-06-17 17:03:41
你好,分录参考这个的,
2019-12-26 22:45:01
一、计提工资时
计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
二、发放工资时
1.发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
2.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
3.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2019-08-12 14:25:10
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