送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-26 16:04

您好
本月公司购买一辆车可以一次性税前扣除

苗惠英 追问

2022-03-26 16:12

那是得等到汇算清缴时再扣除吗,还是下个月报一季度所得税时就可以扣除

苗惠英 追问

2022-03-26 16:13

具体怎么操作,怎么记账

bamboo老师 解答

2022-03-26 16:13

下个月报一季度所得税时就可以扣除

苗惠英 追问

2022-03-26 16:13

账务处理怎么做

bamboo老师 解答

2022-03-26 16:14

账务处理还是计入固定资产 分期计提折旧

苗惠英 追问

2022-03-26 16:17

那报表怎么报,在哪里体现一次性扣除?另外车辆不是全额付款有贷款,又能扣除多少呢

苗惠英 追问

2022-03-26 16:30

分期计提折旧那我一季度一次性做纳税调减了之后呢,还用计提折旧那

bamboo老师 解答

2022-03-26 16:33

资产折旧摊销表里面填写一次性扣除
有贷款也可以一次性扣除

苗惠英 追问

2022-03-26 16:41

那老师一季度一次性扣除了之后,账务处理怎么做

bamboo老师 解答

2022-03-26 16:43

一季度一次性扣除了之后
还是分期计提折旧啊 
会计和税法的差异

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    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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