送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-24 17:10

你好;   你做 :借银行存款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税-销项税 ;到时你进项税抵扣就行了。       可以的  

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你好;   你做 :借银行存款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税-销项税 ;到时你进项税抵扣就行了。       可以的  
2022-03-24 17:10:20
你好 借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
2020-05-18 21:06:09
如果计算当月需要交纳增值税的情况下,是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 月末形成留抵税额的情况,是不需要做结转增值税分录的。
2018-07-10 16:00:53
1借待处理财产损益0.9+0.9/1*0.13=1.017 累计折旧0.1 贷固定资产1 应交税费应交增值税进项税额转出0.117 2应交税费应交增值税进项税额转出 0.9*0.13=0.117 3借其他应收款0.5085 管理费用0.5085 贷待处理财产损益1.017
2022-04-17 21:32:36
同学你好 是什么进项专票呢 库存商品?
2024-04-23 10:17:34
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