老师,去年办公室租金多计提2000元,每月计提的分录是借:管理费用 贷:其他应付款 请问现在跨年了多计提的2000元怎么做账呢?另外所得税汇算清缴应纳税所得额是要调减2000元吗?
薄荷凝望
于2022-03-23 16:16 发布 1313次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,你这是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04

你好; 1. 你冲计提即可。 是的。 你是要走以前年度损益调整科目去红冲哈
2022-03-23 16:24:57

不是,这个需要看啥情况,是满足税法上面收入,你账上没有做还是啥?
2020-05-06 14:24:57

你好,是符合条件的小型微利企业吗?
2021-05-27 10:18:00

你好,是的
2017-05-25 14:31:38
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