老师,我们公司是一般纳税人,2月购进材料的时候没有把进项税额60元录进去,2月已结账不能反结账了,3月15日付款的时候直接付了6000,23日又把60元税款付给对方,现在要怎么做账?

xxxxxxxx
于2022-03-23 12:42 发布 639次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-23 12:42
你好 ;那你就补做账就行了。 补做一笔 街进行时60贷银行存款60
相关问题讨论
借,应交税费60
应付账款6000
贷,银行存款6060
2022-04-15 11:54:30
你好 ;那你就补做账就行了。 补做一笔 街进行时60贷银行存款60
2022-03-23 12:42:59
您好,进项税额多余销项税额,形成留抵,可不做分录
2021-11-06 22:53:35
同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2026-04-13 13:19:54
同学您好,不一定, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7
贷:应交税费-未交增值税7
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税7
贷:银行存款7
2023-05-26 12:15:34
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2022-03-23 12:44
meizi老师 解答
2022-03-23 12:47
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2022-03-23 12:49
meizi老师 解答
2022-03-23 12:55