送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-23 12:42

你好 ;那你就补做账就行了。   补做一笔 街进行时60贷银行存款60  

xxxxxxxx 追问

2022-03-23 12:44

应付账款不应该是6060吗?

meizi老师 解答

2022-03-23 12:47

 你好  ;  你原材料     价款是 6000  ; 你进项税不是说你要单独补做吗    60是单独的; 你含税应付账款总额是6060   

xxxxxxxx 追问

2022-03-23 12:49

你写给我的没有应付账款6060啊,所以应付账款还要怎么做才是6060?

meizi老师 解答

2022-03-23 12:55

 你好 ;    是因为你之前  就应该挂了科目了 。  所以我没有给你写; 我只是考虑给你做进项税部分了 。 你原来应该做 借原材料  6000 贷应付账款 6000 ; 现在做    借进项税600贷应付账款 600 ; 支付 :借应付账款  贷银行存款   

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相关问题讨论
借,应交税费60 应付账款6000 贷,银行存款6060
2022-04-15 11:54:30
你好 ;那你就补做账就行了。   补做一笔 街进行时60贷银行存款60  
2022-03-23 12:42:59
您好,进项税额多余销项税额,形成留抵,可不做分录
2021-11-06 22:53:35
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2026-04-13 13:19:54
同学您好,不一定, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-05-26 12:15:34
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