老师,员工拿这些票来报销,要怎么做分录呀?这里是1个员工,和3个客户的机票,出差谈生意的。。特别是那个保险费只有2张,是分摊给两个人吗?还有那张服务费的发票,是托管行李的服务费还是什么,怎么做账呢?

我爱学习
于2022-03-22 13:02 发布 1052次浏览



- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-22 13:03
你好 1.保险费的话 一般是 保险费 做下分摊就行了 。 员工发生出差的计入 管理费用-差旅费去核算; 而客户发生的都是计入 管理费用-招待费去
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你好 1.保险费的话 一般是 保险费 做下分摊就行了 。 员工发生出差的计入 管理费用-差旅费去核算; 而客户发生的都是计入 管理费用-招待费去
2022-03-22 13:03:41
你好!自己员工部分按差旅费处理,客户的按招待费处理
2022-03-22 13:16:53
你好,看一下是不是下面有备注车船税的原因?
2022-04-08 15:29:31
你好!你们卖保险,收到保险费?
2024-03-01 15:42:16
是不用支付了吗?还是?
2025-01-15 14:39:39
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