送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-04 16:02

借应收账款10000贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品 ;收到钱:借银行存款8000   销售费用 2000贷应收账款10000

掌心天使 追问

2020-07-04 17:32

老师,因为收到服务费的发票2000和他打款给我的8000,不是一个月的,服务费发票是隔了一个月给我的,我当时收到8000货款时做的分录是借银行8000贷应收账款10000,然后下个月收到服务费发票2000时,做销售费用2000,贷应收账款2000,这样可以吗

meizi老师 解答

2020-07-04 17:33

借银行8000贷应收账款8000  销售费用2000,贷应收账款2000  这样可以的。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,技术服务费是计入电子设备的成本中;
2021-04-14 15:01:08
直接借费用贷预提的科目
2020-02-27 13:19:21
人员工资的发票和保安服务费的发票,会计分录是一样的,贷主营业务收入
2019-07-05 15:23:55
您好!您是支付服务费还是要开票给对方?
2016-10-12 10:09:52
你好;   你们开出去的做 其他业务收入报税 ; 对方开来的计入销售费用去核算  
2021-12-27 09:53:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...