送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-04 16:02

借应收账款10000贷主营业务收入  应交税费-应交增值税   借主营业务成本贷库存商品 ;收到钱:借银行存款8000   销售费用 2000贷应收账款10000

掌心天使 追问

2020-07-04 17:32

老师,因为收到服务费的发票2000和他打款给我的8000,不是一个月的,服务费发票是隔了一个月给我的,我当时收到8000货款时做的分录是借银行8000贷应收账款10000,然后下个月收到服务费发票2000时,做销售费用2000,贷应收账款2000,这样可以吗

meizi老师 解答

2020-07-04 17:33

借银行8000贷应收账款8000  销售费用2000,贷应收账款2000  这样可以的。

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是不用支付了吗?还是?
2025-01-15 14:39:39
借应收账款10000贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 ;收到钱:借银行存款8000 销售费用 2000贷应收账款10000
2020-07-04 16:02:26
还没有收到服务费,可以先暂估
2024-04-17 16:20:19
借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2023-08-24 15:21:05
同学,你好 分开做的
2022-02-10 15:29:37
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