送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-03-22 10:40

您好,不需要操作。发放的时候直接借记应付职工薪酬即可

NAMANANA 追问

2022-03-22 11:05

好的,老师,那再问一个问题,税收滞纳金,应该怎么记账?

晓宁老师 解答

2022-03-22 11:05

您好,借:营业外支出   贷:银行存款

NAMANANA 追问

2022-03-22 11:05

好的,谢谢老师

晓宁老师 解答

2022-03-22 11:11

不客气,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,不需要操作。发放的时候直接借记应付职工薪酬即可
2022-03-22 10:40:12
是的,就是那样处理的哈
2022-01-11 23:06:09
借:应付职工薪酬-工资 贷:利润分配-未分配利润
2024-01-13 15:00:21
你好,之前做了计提吗?
2022-04-08 10:26:33
首先你应该明确当期计提职工薪酬的总金额,然后按照“应付职工薪酬”和“应交税费”进行分录。在“应付职工薪酬”核算科目中,你可以将当期的计提的职工薪酬支出分解为“工资”、“奖金”等支出,在“应交税费”核算科目中,你可以将当期的社会保险费和个人所得税进行分录。
2023-03-15 11:21:30
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