送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-21 15:02

你好!这个你只能先暂估入账

℡🎀婞褔蔠點 🌬 追问

2022-03-21 15:03

暂估入库?一个月上百张原材料来料单,要是暂估入账,那账本都是满红的

℡🎀婞褔蔠點 🌬 追问

2022-03-21 15:04

还有一个材料几十种规格,要怎么处理?

宋生老师 解答

2022-03-21 15:08

你好!这个没有办法。你不能确认只能暂估。当然,你可以直接等到最后确认了才入账,但是这样不符合权责发生制

℡🎀婞褔蔠點 🌬 追问

2022-03-21 15:11

例如3月发票,可能6月7月才开过来,像这个冲红的要好几个月阿?还有一个材料几十种规格,要怎么处理?我做账直接不分规格吗?

宋生老师 解答

2022-03-21 15:13

您好!这个老师没办法给你准确答复,只能说不分,有风险,因为你不分,到时候税务局说要分。

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相关问题讨论
你好!这个你只能先暂估入账
2022-03-21 15:02:00
你好,不用的啊,这些都是你们的余额,只要是一致的,你就不需要做其他的处理。
2022-04-09 17:06:41
你按你们实际签字就可以,那个余额是对的就签字,不对就不签字,就是认可这个债务存在了
2019-07-01 12:28:21
您好 设置往来科目,用出库单和入库单统计往来账。
2022-03-11 13:24:33
会的,
2017-04-03 22:17:03
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