老师,由于我我们和别家公司共用一个电表,电力局发票开给我们,我是我们先垫付的, 然后别家企业是我们开给他们增值税专用发票,再付钱给我们。我们给他们开票和收钱,怎么做账

樱轩煦滢
于2022-03-21 09:34 发布 2362次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-03-21 09:40
同学,你好,这个你开给他们的,是要确认收入了 ,你开的是哪方面的票了。
相关问题讨论
同学,你好,这个你开给他们的,是要确认收入了 ,你开的是哪方面的票了。
2022-03-21 09:40:54
您好,红字发票,借:应收账款,负数 ,贷:主营业务收入,负数 ,应交税费-应交增值税-销项,负数 。蓝字发票,借:应收账款 ,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项 。
2018-01-02 22:29:22
你好,是需要针对进项红冲发票如何做账吗?
2022-03-14 16:51:18
你好,借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
2019-10-23 10:08:08
你好勾选了的话,这个系统会自动产生的
2022-04-06 14:13:03
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