老师,由于我我们和别家公司共用一个电表,电力局发票开给我们,我是我们先垫付的, 然后别家企业是我们开给他们增值税专用发票,再付钱给我们。我们给他们开票和收钱,怎么做账

樱轩煦滢
于2022-03-21 09:34 发布 2264次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-03-21 09:40
同学,你好,这个你开给他们的,是要确认收入了 ,你开的是哪方面的票了。
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你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00
同学,你好,这个你开给他们的,是要确认收入了 ,你开的是哪方面的票了。
2022-03-21 09:40:54
同学你好,是不可以的,应是退回得开的
2021-10-26 09:55:57
你好 购买方是用发票联做账 抵扣联单独保存
2020-06-01 14:46:11
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2022-03-21 09:48
刘艳红老师 解答
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