送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-21 08:49

你好 借应付工资
贷其他应付款 个人社保
应交税费个人所得税

其他应付款 个人社保
应交税费个人所得税


贷银行 

秀丽的便当 追问

2022-03-21 11:46

谢谢老师
然后,21年12月有个年终奖当时没有计提,我的改账,年终奖5000,要合并在当月工资里计提个税吗

玲老师 解答

2022-03-21 11:54

你好  可以合并也可以分开算个税 

秀丽的便当 追问

2022-03-21 12:36

单独计算的话,5000要交150的税哇
合并的8000多是个多少税率??

玲老师 解答

2022-03-21 12:37

你好  8000-5000)-社保和附加扣除  )*税率

秀丽的便当 追问

2022-03-21 13:30

好的,谢谢老师

玲老师 解答

2022-03-21 13:35

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-04-08 12:04:41
你好 借应付工资 贷其他应付款 个人社保 应交税费个人所得税 借 其他应付款 个人社保 应交税费个人所得税 贷银行 
2022-03-21 08:49:18
你好;  个税 :借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税 ; 不会走其他应收款 挂账的 ; 2.  社保计提按照部门来计提:借管理费用 -社保等贷应付职工薪酬-社保 
2022-01-24 16:55:00
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2020-06-27 11:06:32
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-11-13 15:33:06
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