老师,我们之前同事做的分录,说是工厂食堂购买蔬菜等食品的,已经付了钱,但是还没有开发票过来,所以做这样的分录,那发票过来了,又怎么冲其他应收款呢
筱莲籽
于2022-03-17 08:21 发布 1218次浏览

- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-17 08:26
借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
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同学你好
这个转到营业外就可以了
需要调增缴纳所得税
2022-03-09 16:27:37
借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
2022-03-17 08:26:20
同学你好,借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
2022-02-11 19:49:56
你是什么情况产生的其他应收款
2022-03-17 17:30:22
您好,年末要还回来,不然要交20%个税。
2022-04-13 15:33:30
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