老师,我们之前同事做的分录,说是工厂食堂购买蔬菜等食品的,已经付了钱,但是还没有开发票过来,所以做这样的分录,那发票过来了,又怎么冲其他应收款呢
筱莲籽
于2022-03-17 08:21 发布 1185次浏览

- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-17 08:26
借:管理费用-福利费
贷:其他应收款
相关问题讨论
你好!这个要看你当时付款的时候入的什么科目
2019-06-17 16:41:31
借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-01-19 10:07:04
您好!建议你用收据冲减掉。然后汇算清缴调整。
2017-03-30 15:32:39
可以
2017-03-07 14:19:21
你好,严格来说当然是不可以的
2016-11-12 11:41:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



筱莲籽 追问
2022-03-17 08:28
家权老师 解答
2022-03-17 08:29
筱莲籽 追问
2022-03-17 08:29
家权老师 解答
2022-03-17 08:33