请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

我每月的其他应收款-工资都是再贷方,是不是我做的分录不对;当月应该计提哪月份的工资(我司是当月发放上月工资)。计提工资和社保是什么样分录?怎样正确的使用这些科目?谢谢
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
当月计提工资,下月发放上月工资。社保缴纳的是当月的,可是社保中个人部分有上调的,下月扣的是上个月个人的数,这样其他应收款有余额,怎么办
答: 同学你好 这个没事的 最后发工资的时候冲减了就行了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,企业欠职工工资做挂账处理,每月工资代扣的五险一金是通过其他应收款科目记账的,老师这个会计分录怎么做?
答: 同学,代扣个人是其他应付款的,同学

