我想咨询哈,我们是从甲方分包的工程(甲方和丙方签合同),我们开票到甲方,有丙方代付我们民工工资,这个要怎么做账怎么处理 有老师回复我说我们开票到甲方的会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 有丙方代付我们民工工资的分录 借:合同履约成本-人工费 贷:其他应付款-丙公司 我想问下 那后期我们和丙公司的账务要怎么处理?
欣欣子
于2022-03-15 09:46 发布 617次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-15 09:50
您好
发放工资的时候
借:应付职工薪酬
贷:应收账款-甲
甲方写委托付款 委托丙支付您单位民工工资
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09

你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04

可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20

同学您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-应交增值税
祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
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欣欣子 追问
2022-03-15 09:56
bamboo老师 解答
2022-03-15 10:01