老师你好,24年5月份的费用单,我现在25年5月份在做 问
过期了直接不给报销了 答
我们是写字楼物业(一般纳税人),a公司和地产签订了租 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我们epc总承包建设光伏电站,甲方让全额开13%销售 问
发票和合同不一致,而且你会多交税 答
老师你好,请问一下公厂区的食堂是被私人承包过去 问
你好,你可以做到工资里申报,要不然就需要纳税调增处理 答
老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答
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老师,19年5月有笔销售费用是无票的记账了,6月发票回来我又记了一次账,在6月我又做了一笔红冲冲5月的记账,这样就造成余额表中的销售费用和利润表中的销售费用不一样了,我要怎么处理
老师我想问一下,我们有一个客户前期由于利润太高,暂估了很多费用,现在年底了没有发票提供,然后就把前期多提的费用红冲了,导致本月的利润表中销售费用是负数,申报时无法申报,这个要怎么处理呀?
老师,我们制定销售提成方案,提成实行包干(包含一切开支),毛利润的40%作为提成,发放按实际回款时间发放,这个其中产生的费用如果要报销,这个也么挂账?这样的方案合理不?





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袁老师 解答
2017-03-30 14:46
袁老师 解答
2017-03-30 15:03