老师,19年5月有笔销售费用是无票的记账了,6月发票回来我又记了一次账,在6月我又做了一笔红冲冲5月的记账,这样就造成余额表中的销售费用和利润表中的销售费用不一样了,我要怎么处理

张金爽
于2020-04-02 08:47 发布 537次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-02 08:50
你冲红的5月份的又在六月份做了是正常的,你重新出报表就行了
相关问题讨论
你冲红的5月份的又在六月份做了是正常的,你重新出报表就行了
2020-04-02 08:50:27
金蝶精斗云,利润表中销售费用为0,但实际发生了销售费用-工资,销售费用-差旅费,怎么加入利润表中的销售费用?
2021-04-20 13:15:03
那你是销售费用有贷方发生额
2021-01-16 10:05:59
你好,就是你本月或本年发生的 销售费用借方合计金额,如果有贷方发生额,需要减去
2018-05-25 10:00:25
你好,知道这个月就可以
2019-12-07 15:12:31
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