你好,老师,我们老板有一辆车,在杭州公司A是制造业,C 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
这个用户登录是用谁的手机号登录呢,四川省营业执 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,个体工商户1月份申报,提示属期内申报主体为卖 问
税务系统登记了你作为卖方的二手车销售统一发票信息,和你实际五金业务不符,触发增值税申报提示。 快速处理: 登录电子税务局查该发票的票号、金额、买方,确认是否误开 / 错挂。 误开 / 错挂→作废红冲发票或去税局更正税源信息; 确实卖过自用二手车→按销售固定资产申报增值税(小规模 3% 减按 1%,一般纳税人按 13% 或 3% 减按 2%)。 更正后重新申报 答
公司今年年底暂估成本,发票是不是只要在明年五月 问
是,只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。 答
你好老师,我想问一下,新开公司,税务办理的时候,纳税 问
你好,看你企业营业执照所在地 城市的就选择街道办事处 答

老师,我做内账。有个人从我们公司走账,期初建账的时候就摆了其他应收和其他应付两个科目。现在我想把两个科目合并成一个该如何调账?
答: 你好,可以这样:借其他应付款 贷其他应收款
期初建账,我只录了其他应收和其他应付,没有其他科目,现在试算不平衡怎么办?
答: 你好 差额记在未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
乐老师,追问次数用完,好的,谢谢乐老师,那如果其他应收和其他应付都可以的话,会不会容易挂乱啊,感觉最好是一直用一个科目
答: 你好 你做账的话 最好是保持一致 用一个科目就行了 不要两个一起用 不便于区分 特别是一个客户用两个科目的 不方便你后期对账的
这儿有对同一企业的往来,借给对方做的是其他应付账款的借方,对方还来做该科目贷方。从本月起做其他应收可以吗?需要把往期与该企业的其他往来作处理不呢?
新成立的小公司,我们在设置往来账科目上有什么注意事项。我之前想设预付,预收,应付应收,其他应付,其他应收,但是这样全部设的话,我怕在做账的过程中容易混乱,这样的。我该怎么设立》?
新成立的小公司,我们在设置往来账科目上有什么注意事项。我之前想设预付,预收,应付应收,其他应付,其他应收,但是这样全部设的话,我怕在做账的过程中容易混乱,这样的。我该怎么设立?谢谢
老师,到年末,如果企业和同一个公司有挂多个科目,比如应收,应付,其他应付或其他应收款,要把和同一公司的往来对冲后调整到一个科目对吗







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