报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

劳务派遣公司计提劳务派造遣人员工资,社保,医疗的会计分录
答: 你好 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:劳务成本一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
老师:我们单位有签了劳务派遣合同的职工,每月我们把劳务派遣人员的工资和社保费转给劳务派遣公司,由劳务派遣公司给他们发工资和扣社保,我们应该怎么账务处理,分录怎么做?
答: 借成本费用相关科目贷银存
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师:我们单位有签了劳务派遣合同的职工,每月我们把劳务派遣人员的工资和社保费转给劳务派遣公司,由劳务派遣公司给他们发工资和扣社保,我们应该怎么账务处理,分录怎么做?应该入哪个科目?请给出具体的分录,谢谢!
答: 你好,他给你开具什么发票内容









粤公网安备 44030502000945号


