送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-10 11:46

你好  贷方是 其他应付款  

上传图片  
相关问题讨论
你好  贷方是 其他应付款  
2022-03-10 11:46:05
上述分录处理正确,分录处理完全正确。
2020-02-28 09:51:52
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
2020-06-17 13:58:39
你好,最好通过应付职工薪酬走,它属于职工薪酬范围
2019-11-21 18:51:51
另外我们跟其他公司借用的员工,工资也由其他工资代开,这个我们双发签订个协议再如下做: 1、计提时:借:生产成本 贷:其他应付款-劳务费 2、发放时:借:其他应付款-劳务费 贷:银行存款,这个这样做可以吗?要不我们企业入工资成本这款就太少了,企业就得多缴税?谢谢老师!
2017-03-17 10:24:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...