老师 请问 去年有一笔缴纳公积金分录写错了 应该是借:应付职工薪酬 贷:银存 我写成借:管理费用 其他应付款 贷:银存 请问我怎么调啊?

加油
于2022-03-09 10:52 发布 1208次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42
您好,您还需要借管理费用,贷其他应付款服务费
2022-03-30 23:40:06
直接反记账到12月去,重新做报表
2022-03-09 10:53:25
你好,员工福利费需要通过应付职工薪酬
2022-03-02 11:50:56
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