送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-09 10:29

你好,是红冲100万,然后按80万入账 

豆豆 追问

2022-03-09 10:33

老师,收到的80万发票是专票,怎么写分录?

邹老师 解答

2022-03-09 10:37

你好
红冲暂估
借:应付账款——暂估,贷:以前年度损益调整
取得发票
借:以前年度损益调整  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 

豆豆 追问

2022-03-09 10:50

非常感谢老师的讲解,祝您工作愉快!

邹老师 解答

2022-03-09 10:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,是红冲100万,然后按80万入账 
2022-03-09 10:29:01
你好 先冲上面的暂估 80 再按发票入账  借 以前年度损益 调整 进项 贷应付 80
2022-03-09 09:43:33
你好第一个80万 第二个80万 你多暂估的那些都需要调增
2023-03-11 22:05:13
你好同学,那你这样的话,你可以借应付账款暂估贷利润分配未分配利润,然后,80的发票直接附在去年的凭证上就可以。
2022-06-16 16:59:39
同学你好 汇算清缴调增就可以了
2023-05-04 16:34:59
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