你好老师 去年预提费用分录: 借:主营业务成本100万 贷:其他应付-预提费用100万 想问去年费用今年到票100万,冲减去年的具分录怎么做?

爱笑的信封
于2024-05-24 16:29 发布 513次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2024-05-24 16:31
您好,借:主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万
借:主营业务成本100万 贷:其他应付-具体的供应商100万
上面2个分录就好了,不用 以前年度损益调整也行,因为 主营业务成本 一正一负,也不影响24年利润表了
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您好,借:其他应付-预提费用100万
贷:应付账款
2024-05-24 16:44:24
你好。先主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万
2024-05-24 16:35:54
您好,借:主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万
借:主营业务成本100万 贷:其他应付-具体的供应商100万
上面2个分录就好了,不用 以前年度损益调整也行,因为 主营业务成本 一正一负,也不影响24年利润表了
2024-05-24 16:31:19
你好,可以的,只有主营业务的时候,就是同学那样理解的。
2025-07-15 11:07:04
同学,你好
不是,这是结转分录
2022-04-07 13:57:55
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