老师您好!上月收据已做收入纳税,次月换开发票该如何做账~ (给合作商户结算,收取一定的服务费做收入)上个月收据确认收入做账的分录如下: 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费 银行存款

追寻的曲奇
于2022-03-07 16:26 发布 957次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,
客户部付餐饮部款时
借:其他应付款--餐饮部 2000
贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
你好,应该之前有个借银存贷其他应付款的吧
2020-05-18 21:18:56
您好,红字冲回暂估收入分录,按非暂估正常计提收入
2022-03-07 16:27:21
你好,那你就借营业外支出贷应收账款。
2022-06-07 10:05:18
可以的,可以这么做的。
2022-03-28 10:20:45
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