你好老师,咨询个问题,我们是被挂靠单位,收到工程租赁费和安装费得成本发票,应该怎么入账,之前发票没回来时,入的是其他应付款里,这个不属于我们的主营业务收入,需要转其他业务收入吗?还有收到的挂靠公司的钱,我们被挂靠公司收取的管理费的金额这比分录怎么做呢

欢喜的盼望
于2023-10-13 05:24 发布 348次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,虽然是挂靠,但是要当做你们企业的业务一样做账的
2023-10-13 05:40:28
您好,这个是可以的哈
2022-07-12 11:03:36
你好,
客户部付餐饮部款时
借:其他应付款--餐饮部 2000
贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
可以的,可以这么做的。
2022-03-28 10:20:45
您好同学
总经理大钱进公户是不能确认收入的,确认收入要有经济销售业务的才行。不过不还了,可以当做入资计入实收资本处理
2022-03-22 18:41:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


