老师你好请问一个问题,去年12月加计抵减金额忘记在12月报表里申报了,税款已缴纳,在今年重新更正了12月报表,退回的税款要怎么写分录

月半弯
于2022-03-07 13:44 发布 767次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-03-07 13:50
你实际收到了退税款吗
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你实际收到了退税款吗
2022-03-07 13:50:08
2024年制造业进项加计抵减5%的金额在12月退回,应填在《增值税及附加税费申报表附列资料(四)》“二、加计抵减情况”的第3列“本期调减额”。同时按公式计算第4列“本期可抵减额”、第5列“本期实际抵减额”和第6列“期末余额”。
是否更正12月申报表视情况而定,若退回是因申报错误等,通常需更正
2025-05-17 15:13:44
借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入,
借银行存款贷应交税费增值税加计扣除。
2022-01-05 12:00:07
那个只有去大厅补申报,补交税需要交滞纳金的
2025-05-26 10:20:42
你退的金额是加计抵减的税额吗
2022-07-12 10:14:51
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月半弯 追问
2022-03-07 13:55
辜老师 解答
2022-03-07 14:26