(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

你好老师,我想咨询一个问题。就是代账的会计把1到3月公积金个人承担的部分计入了管理费用,并且已经结帐报税了,这种情况下,4月份负数分录可以嘛
答: 你好,可以做负数分录
当月缴纳当月研发人员的社保和公积金,需要计提吗?需要分配吗?月末结转管理费用,求详细正确分录
答: 你好,需要计提的哦,这个要计提的 借研发支出 贷应付职工薪酬
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
关于计提社保、公积金的计提分录,怎样做比较合理,看到咱们网站上的分录,计提借:管理费用,包含了个人部分的社保、公积金,一直都是没有包含,这里包含好还是不包含好
答: 老师 是不是管理费用、研发支出记的都是公司出的钱









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幸 追问
2017-03-27 10:14
宋生老师 解答
2017-03-27 10:11
宋生老师 解答
2017-03-27 10:17