- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,当月计提,就是这样做分录啊
借:管理费用,贷:其他应付款
2022-03-04 17:47:50
把发票附在原凭证后边就是
2023-02-09 15:18:11
你好,第一个分录不用做,每个月按月分摊,借管理费用,贷其他应付款。从几月份开始独立的?
2022-12-07 10:17:39
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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