我们公司去年计提了一笔费用,借:管理费用--预提费用 贷:其他应付款--法人,当时一直没有处理,现在请问老师,我们今年该怎么处理这个事情

腹有诗书气自华c
于2019-05-07 09:49 发布 1012次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好; 这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ; 这个钱是老板垫付的吗?
2022-04-24 13:45:14
你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好,是什么样的业务呢
2022-01-15 16:22:28
同学,你好
那你去年的凭证是怎么做的?
2020-06-18 09:38:23
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