送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-03 10:38

您好
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
计提工资时个人社保在借方的其他应收款中?么有这样计提的啊  应该是包含在工资里面计提的啊

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您好 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款 计提工资时个人社保在借方的其他应收款中?么有这样计提的啊 应该是包含在工资里面计提的啊
2022-03-03 10:38:16
您好,用其他应收款这个科目是先付社保后发工资的情况的
2022-01-21 16:49:09
可以不用计提
2019-02-25 10:50:44
您好,今年拿回这个金额乱码了,就是回单金额 减3277.89这个差额,借:管理费用 贷:应付工资 借:应付工资 贷:银行,把银行做平,,但这个差异需要补申报个税的,要不税务对比我们入账应付工资和申报收入不一样
2023-08-29 15:33:41
你好,借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬工资 金额3678%2B5732-3670
2023-08-29 13:12:32
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