送心意

袁菲菲老师

职称初级会计师

2022-03-02 13:59

同学你好,要具体看这个是日用品是购买的什么,如果是办公用品,做办公费,如果不是公司开支的费用,不能入账

攀登者 追问

2022-03-02 14:00

办公用品分录怎么做

攀登者 追问

2022-03-02 14:01

借:管理费用 贷:银行存款吗?

袁菲菲老师 解答

2022-03-02 14:01

嗯嗯,办公用品的话就是这个分录

攀登者 追问

2022-03-02 14:01

发票上有负数

攀登者 追问

2022-03-02 14:02

这个不用管吗?

袁菲菲老师 解答

2022-03-02 14:02

负数部分是体现的折扣,你按照最后的合计金额来入账

袁菲菲老师 解答

2022-03-02 14:03

借:管理费用  699.98贷:银行存款699.98

攀登者 追问

2022-03-02 14:03

好的!谢谢老师

袁菲菲老师 解答

2022-03-02 14:05

不客气的,希望能帮助到你

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相关问题讨论
你好,借工程施工--分包款10000,贷银行存款10000
2020-01-17 15:05:45
这个税率开错了,是需要重新开的。
2022-04-18 12:06:47
您好同学最好让对方打印一下,然后给你们盖上红色的发票章,然后再邮寄给你们,你们再做账,因为这个要求是税务局规定的。
2022-03-16 11:58:25
你好 借应收 贷收入 应交税费 
2022-03-10 09:30:57
你好,向个人租车,没有发票 借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理 
2022-03-08 17:25:39
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