送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-13 11:14

你好  开的具体什么内容发票

糖糖 追问

2019-06-13 11:15

维护费

糖糖 追问

2019-06-13 11:18

凭证怎么写

meizi老师 解答

2019-06-13 11:19

借管理费用 贷银行存款   抵减  借应交税费 -增值税 借管理费用 负数

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相关问题讨论
同学你好,付款时,借:预付账款,贷;银行存款,收到货票没来,借:库存商品,贷:应付账款。
2022-04-08 23:31:33
你好,没问题,可以做到十月份的帐里。
2022-01-06 14:52:57
借固定资产应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2022-01-05 16:19:46
你好 开的具体什么内容发票
2019-06-13 11:14:35
您好,您取得的增值税普通发票是可以做账的。
2019-03-04 17:42:11
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