请教老师,一家新成立小规模公司,把所有交电费、买东西等支出都用《其他应付款~老板名字》科目了,比如借管理费用,贷其他应付款,这样做分录对吗?到年底其他应付款咋样冲回啊?

张欣荣
于2022-03-01 15:00 发布 560次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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是的,你可以这么写分录
2019-09-27 10:02:28
你好,这样处理分录是正确的,你归还后就冲掉这个其他应付款了
2022-03-01 15:12:48
你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
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