送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-01 10:05

你好分录直接按普票做,不做进项科目  

?淡淡的色彩 追问

2022-03-01 10:08

老师,按照普通发票做就是借应付职工薪酬贷库存商品 借管理费用 贷应付职工薪酬对吧

玲老师 解答

2022-03-01 10:14

你好 对的 这样处理是正确的 

?淡淡的色彩 追问

2022-03-01 10:20

好的,老师如果我下个月做了发票抵扣勾选,但是后来发现需要做进项税额转出处理,那我该怎么操作呢

玲老师 解答

2022-03-01 10:28

你好 做了不抵扣勾选 不能抵扣 也不表二,也不转出  

?淡淡的色彩 追问

2022-03-01 10:37

好的谢谢老师

玲老师 解答

2022-03-01 10:45

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,我看得有点复杂哦。前面部分对的,后面的进项税额转出:借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2018-08-27 13:27:42
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-27 15:33:21
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