老师,请问当月发票做了不抵扣勾选,是不是上月的外购的商品用于发放给员工,做分录还是按正常的分录做,借应付职工薪酬 贷库存商品 应交税费_应交增值税_进项税额转出 借管理费用 贷应付职工薪酬。而不是做应交税费_交增值税_进项税额转出直接加入库存商品里面做分录是吧
?淡淡的色彩
于2022-03-01 10:04 发布 600次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-03-01 10:05
你好分录直接按普票做,不做进项科目
相关问题讨论
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好,我看得有点复杂哦。前面部分对的,后面的进项税额转出:借应付职工薪酬-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2018-08-27 13:27:42
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,对的是的,是这么做的。
2022-01-27 15:33:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



?淡淡的色彩 追问
2022-03-01 10:08
玲老师 解答
2022-03-01 10:14
?淡淡的色彩 追问
2022-03-01 10:20
玲老师 解答
2022-03-01 10:28
?淡淡的色彩 追问
2022-03-01 10:37
玲老师 解答
2022-03-01 10:45