老师,我们公司的职工灶买的几万块的米和面,钱给付了,但是发票年底给我们一次性开,这个我该怎么做账?
Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利]
于2022-02-28 12:54 发布 788次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-28 12:56
借管理费用,福利费
贷,应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬,福利费
贷银行存款,你正常做账就可以的,
发票到了你再红冲之前的,然后再做发票的。
相关问题讨论
同学,你好
借:管理费用-福利费
贷:银行存款
2022-03-01 14:16:08
你好,没有票税前不能抵扣,你可以用造表格领用现金形式发放,直接做借应付职工薪酬――福利费 贷库存现金,然后借管理费用――福利费 贷应付职工薪酬――福利费。
2018-09-20 11:15:00
去年的发票是不能入到今年帐里的。
2022-01-19 08:42:22
借管理费用,福利费
贷,应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬,福利费
贷银行存款,你正常做账就可以的,
发票到了你再红冲之前的,然后再做发票的。
2022-02-28 12:56:25
你好,这个属于劳务费,不是工资吧?
2024-12-05 09:22:08
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