老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

应交税费余额和应交税费―应交增值税余额要相等吗
答: 你好,不相等的 因为应交税费不仅仅是增值税,还有附加税,企业所得税这些税种的余额
上月:应交税费--应交增值税--进项税额 413281.66(借方余额)应交税费--应交增值税--已交税金 20846.93(借方余额)应交税费--应交增值税--销项税额433588.44(贷方余额)应交税费--应交增值税--进项税额转出23383.41(借方余额)本月申报纳税缴纳:应交税费--未交增值税5339.53怎么调账?
答: 你好 ; 你这个是要做结转分录吧 ? 你调账是啥意思 。 之前做错了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
期末增值税三级科目清零时,如果应交税费--应交增值税 借方余额5000元,应交税费税费--应交增值税-进项税额 借方余额24500元,应交税费--应交增值税--销项税额 贷方余额20000元,应交税费--应交税费--转出未交增值税借方余额 500元。请问清零的红字分录要如何做?
答: 同学您好,进项税额的余额和销项税额的余额都转到转出未交增值税,转出未交增值税的余额在借方,就不用做了,就挂借方,转出未交增值税的余额在贷方,就转到应交税费——未交增值税的贷方


正直的长颈鹿 追问
2022-02-24 15:45
郭老师 解答
2022-02-24 15:47