- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个就是调增了
计入营业外
2022-02-24 11:42:33
借成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-02-24 11:44:03
这个进项税额转出是不得抵扣,你申报附表2时候需要转出 你要是认证别的可以抵扣进项也是可以抵扣的
2019-07-26 14:21:56
你好,当时做的是固定资产吗?如果是的话,借固定资产贷应交税费,应交增值税,进项转出。
2022-08-17 09:55:50
进项转出做
借:管理费用
贷:应交增值税—应交税费—进项税额转出
冲销成本
借:管理费用(红字)
贷:银行存款等(红字)
转出补缴所得税
借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
2022-02-24 13:56:09
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