送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-23 14:46

借应交税费、应交增值税销项税额、应交税费未交增值税  贷应交税费、应交增值税进项税额。

搞怪的日记本 追问

2022-02-23 16:02

老师就这一个分录就可以了,然后就可以结账了嘛

东老师 解答

2022-02-23 16:06

对的,这么做就可以了。

搞怪的日记本 追问

2022-02-23 16:54

老师这种买的领导穿的西服装怎么记账

搞怪的日记本 追问

2022-02-23 16:55

发票上面的

东老师 解答

2022-02-23 16:55

计入到员工福利费里面就行

搞怪的日记本 追问

2022-02-23 16:57

管理费用-福利费是嘛

东老师 解答

2022-02-23 16:58

对的,计入到管理费用福利费

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相关问题讨论
您好!是6月份做账的,但是具体怎么做,要看您之前拿到这些发票的时候已经做了一些什么分录了。
2016-06-23 18:19:15
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019-08-28 14:57:52
你好,全额纳税了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 )
2017-01-12 12:21:08
您好,如果您有生产加工的范围,可以,如果您是商贸企业就不可以
2020-08-13 17:24:41
你好,你收到的进项普票是什么业务的?
2020-06-28 13:59:28
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