- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
借进项
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贷利润分配未分配利润
2022-02-18 13:49:31
你好,借管理费用贷银行存款直接价税合计做账,是这样吗?
2022-02-09 14:56:07
你好,如果是筹建期那么就计入管理费用。
2020-01-31 23:44:21
一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2022-11-25 11:07:14
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