老师发现2019年一笔错账,借:管理费用贷:银行存款 当时未计提进项税,全部进费用了,现在2020年更正应该怎么做分录,越详细越好

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于2020-06-16 16:30 发布 1568次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-16 16:31
一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
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借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33
是的,专票那张可以抵扣,其他的不能。
2022-02-21 16:48:41
你好,单纯的转出是这样做分录
只是后面还需要根据销项税额,进项税额,进项税额转出做结转增值税的分录
2024-03-30 14:31:45
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
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2020-06-16 16:47
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2020-06-16 16:57
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