送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-16 16:31

一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款  负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用  正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额)   正数
贷:银行存款   正数

绿色 追问

2020-06-16 16:47

老师这个需要做以前年度损益调整吗

江老师 解答

2020-06-16 16:49

这个不用做以前年度损益调整,因为这个是增加利润的事项,就是需要补交企业所得税的事项。

绿色 追问

2020-06-16 16:57

老师,在什么情况下需要做以前年度损益调整

江老师 解答

2020-06-16 16:57

就是不属于本年的费用。

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相关问题讨论
一、冲销2019年的账务处理 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 二、认证后,做进项税额抵扣 借:管理费用 正数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33
是的,专票那张可以抵扣,其他的不能。
2022-02-21 16:48:41
你好,单纯的转出是这样做分录 只是后面还需要根据销项税额,进项税额,进项税额转出做结转增值税的分录
2024-03-30 14:31:45
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
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