老师,请问个问题呢,去年认证了一份进项税,对方开错了发票,后面对方是作废了还是开具了红字发票,现在我们来转出这个红字发票的税额,报表显示比对不成功,让去大厅更正申报,太麻烦了,可以直接在其他情形下的进项税额转出里面填吗
优雅的柚子
于2022-02-17 14:21 发布 696次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-02-17 14:21
你好; 你开红字信息表去转出进项税。然后 对方开红字发票红冲
相关问题讨论

你好; 你开红字信息表去转出进项税。然后 对方开红字发票红冲
2022-02-17 14:21:55

您好!开了红字不用转出进项了。
发票作废也不用冲红。冲红是因为跨月不能作废了。
2016-05-26 09:48:41

你好!是的。你做进项转出,对方开红字发票
2017-12-18 11:36:54

不用的
2017-11-13 15:35:41

借xx负数 贷应付账款或者是其他应付款 负数 进项税额转出,你之前认证抵扣需要做账啊 这个对方作废那个叫对方打印那个作废截图给你们做账
2019-08-28 15:30:26
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优雅的柚子 追问
2022-02-17 14:29
meizi老师 解答
2022-02-17 14:36