老师你好,我们是购买方,厂家报价跟我们收10个点的 问
您好,意思是他们开票要收税点 答
出口开的普票,C&F报关,报关单上的运费是暂估的 问
你好会计分录是对的,这个发票我们不可以做账,我们是代付得 答
2月支付半年房租10万,没有取得发票(还没开),怎么入账 问
您好,计入 借:预付账款 贷:银行存款 答
老师,单位新开的公司是有限公司,老板打款时写的股 问
同学你好 这个可以的 也可以投资款 都行 答
我公司和施工方签的合同是100万,但因为施工方人员 问
您好您稍等我给您编辑 答

金税盘减免税额280.期末结转增值税怎么做账
答: 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
老师好!请问:本月金税盘维护费抵减增值税时:是先做金税盘维护费抵减增值税分录先还是先做结转减免税分录先?借应交税费—增值税(减免税款)贷管理费用 借应交税费—增值税(销项税额)贷应交税费—增值税(减免税款),这个循序对吗?谢谢!
答: 同学你好 这个循序对吗?谢谢!——是正确的;
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们那个22年税控盘把增值税减免税款记录到增值税进项税额转出了,要调整吗答:是的,您需要调整22年税控盘中的增值税减免税款记录,将其转入增值税进项税额中。问:23年账务处理怎么调整,是直接,借记进项税额税额转出,贷记减免税款吗
答: 同学你好,是的,同时,再做分录,借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:应交税费-应交增值税-进项。










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