送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-03-30 15:35

你好需要做会计分录和结转的

阿玉 追问

2026-03-30 15:38

那会计分录,和结转分录怎么做?老师看下,我做的对吗?这个是2021年的了,我现在发现2021年没做抵减凭证
抵税分录:
借:应交税费 - 未交增值税365.9
贷:应交税费 - 增值税 - 减免税额 365.9
结转分录:
借:应交税费 - 增值税 - 未交增值税365.9
贷:应交税费 - 未交增值税365.9

暖暖老师 解答

2026-03-30 15:39

你的会计分录是对的

阿玉 追问

2026-03-30 16:30

好的,谢谢老师

暖暖老师 解答

2026-03-30 16:30

不客气祝你工作顺利

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样的
2023-02-08 11:47:42
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税减免税款
2022-11-03 18:07:16
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学你好 要不要把应交税费—应交增值税(减免税额)结转到应交税费—未交增值税——是需要的;
2022-02-25 11:24:41
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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