1.月底开具的转账支票对方单位没去兑付,我单位应该如何做账(可不可以把这笔凭证直接调整到下个月)? 2.如果支票超期仍未兑付,或者兑付时各种原因支票要重开,又要怎么做账

清凉小屋
于2022-02-07 20:03 发布 2912次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-02-07 20:16
月底没兑现,就不用做账。等银行回单下账后再做账
相关问题讨论
月底没兑现,就不用做账。等银行回单下账后再做账
2022-02-07 20:16:42
您好,月底正常做账,然后根据银行对账单做余额调节表。这就是企业已经付银行未付的情形。
2022-02-07 22:02:54
具体的是什么业务,红冲你需要调整哪一个科目,你可以避开这个现金和银行存款。
2023-04-20 14:47:46
你好,可以是之前需要调整凭证的复印件作为调整分录的附件
2019-09-10 20:01:48
银行转账在业务种类选择是应该选择汇兑凭证,在开具现金和转账支票时,使用密码器 没啥区别吧,只是票据号不同
2016-07-16 10:32:58
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