老师好,请问,销售旧设备怎么记账?其他业务收入还是 问
应当计入“资产处置损益”这个科目。 答
老师好,公司采购的超声防护用品,合同中列明邮费700 问
您好,这种可以记入产品成本了 答
出口免税不能退税,需要做进项转出,进项转出的分录 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们单位发生搬运费和运费 两项都低于1000元 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,项目上的工人住宿费记入什么科目? 问
您好,这个计入福利费中 答


你好老师,我是一般纳税人,12月份有笔借 管理费用,借应交税费,待认证进项税,贷 应付账款,因为发票税号开错了,1月重新开了,我1月份冲销12月的分录怎么做
答: 你好 借应付账款 贷 管理费用
金税盘的防伪税控服务费科目是不是:借:管理费用 贷:银行存款 ;借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用?一般纳税人
答: 您好,对的,就是这个分录的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人内账进项税是直接做成本费用还是先入到应交税费,月末结转到管理费用
答: 你好,都可以的。如果你想价税合计、做账直接价税合计做,就不用做应交税费了。
老师,小规模纳税人的税控设备技术维护费,支付时,借:管理费用 贷:银行存款;抵扣时,借:应交税金-应交增值税,贷:管理费用。如果一直没有增值税交,最终借方的应交税金-应交增值税应转到哪去?
老师如果是付办公室租金一般纳税人收到普票借:管理费用/办公费贷:银行存款如果是专票借:管理费用/办公费 应交税费/增值税/进项税额贷:银行存款老师是这样理解吗?
老师,一般纳税人,付快递费时候做分录 借管理费用 贷银行存款(付款的时候没有收到发票) 后期 收到发票并抵扣时分录 借应交税费-应增-进项 贷管理费用 这样做对吗 正常做的话应该怎么样做
老师,一般纳税人,付快递费时候做分录 借管理费用 贷银行存款(付款的时候没有收到发票) 后期 收到发票并抵扣时分录 借应交税费-应增-进项 贷管理费用 这样做对吗 正常做的话应该怎么样做









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冉老师 解答
2022-01-19 10:22
忧伤的豌豆 追问
2022-01-19 10:24
冉老师 解答
2022-01-19 10:25