你好老师,我是一般纳税人,12月份有笔借 管理费用,借应交税费,待认证进项税,贷 应付账款,因为发票税号开错了,1月重新开了,我1月份冲销12月的分录怎么做

忧伤的豌豆
于2022-01-19 10:21 发布 542次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-19 10:22
你好
借应付账款
贷 管理费用
相关问题讨论
你好
借应付账款
贷 管理费用
2022-01-19 10:22:39
您好,对的,就是这个分录的
2022-05-24 09:57:47
你好,都可以的。如果你想价税合计、做账直接价税合计做,就不用做应交税费了。
2022-02-12 10:26:46
你好,是的,是这样处理的
2022-03-20 15:37:14
同学,你好
1.分录金额有误,应交增值税(进项税额)为8000/(1➕ 9%)*9%=660 .55,管理费用金额为8000-660.55=7339.45。
2.调整分录
借管理费用7339.45-7280=59.45
借应交税费-应交增值税(进项税额)59.45(红字金额)
2022-11-27 20:33:59
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2022-01-19 10:22
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2022-01-19 10:24
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2022-01-19 10:25