老师,汇算清缴表,需要补交所得税,而且还不能涉及增 问
打开:A105000 纳税调整项目明细表 往下找到: - 二、扣除类调整项目(第12行) - 最后一行:第30行 “其他” 填法(第30行): - 第1列 账载金额:填你暂估的金额(比如 10万) - 第2列 税收金额:填 0(税法不认) - 第3列 调增金额:自动算出 10万 答
小规模报企业所得税年报时,25年公司交过社保,但是 问
您好,这个你填去年计提的社保就可以 答
我们公司既卖猪肉牛肉羊肉免税的,也卖一些加工过 问
你好,成本和收入都要单独核算的需要 答
请问老师,我们跟一个单位签订了合同,派部分我们的 问
你好,这部分派遣人我们不需要计提,又不是我们支付实际 答
用农产品核定抵扣,是不是进项发票都不是专票的 问
对这种情况一般也不要专票 答
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对外借款利息的利息收入,记到应收利息,其他业务收入,什么时候缴纳所得税?是实际收到款项还是计入其他业务收入时就开始缴纳所得税?
是不是只有金融类企业做利息收入时可以做到财务费用借方负数,不缴纳增值税?其他普通企业只能计入其他业务收入?需要缴纳增值税,那基金公司属于金融类企业,利息收入可以不用缴纳增值税吗?
正常计提利息,借:应收利息;贷:其他业务收入。月末结转 借:其他业务收入,贷:本年利润。那我补计提,可以借:应收利息;贷:本年利润 这样吗
多计财务费用利息收入,没有计税金,现在要把税金补进去,做财务费用利息收入贷方负数,贷应交税费增值税,财务费用利息收入贷方负数财务软件取不上数,该怎么做?









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