送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 16:36

你好,可以的,可以这么做的。

….. 追问

2022-01-18 16:38

老师那增值税申报表里面那个销售额的是主收+其他收入的总额对吧?

郭老师 解答

2022-01-18 16:40

对的是的是这么做。

….. 追问

2022-01-18 20:42

老师麻烦再请教一下,有购水票,那还有未用完,那我21年度的我就直接入办公费,还未用完的我挂预付吗?

郭老师 解答

2022-01-18 21:25

对的
可以这么做的

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相关问题讨论
同学好,借主营业务收入,贷收账款,贷应交税费-应交增值税进项税额转出,
2020-04-13 15:18:25
你好,第二个分录是错误的 既然第一个分录冲销收入是主营业务收入科目,那结转应当是到本年利润科目,而不是利润分配——未分配利润科目的
2020-03-16 16:00:14
你好,可以的,可以这么做的。
2022-01-18 16:36:09
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-06-21 17:06:15
没有差额,你之前做收入,那这个开蓝字不需要重新做分录直接贴后面就可以,也可以做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数,之后按发票做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,相抵,不影响利润
2020-06-09 14:49:00
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