- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-12 15:06
同学 你好
做一笔一样的分录 数字用红字表示
然后再做一份正确的就好了
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你好
本月红冲
借,应收账款 负数
贷,主营业务收入 负数
贷,应交税费一应增销项 负数
开票50万
借,应收账款
贷,主营业务收入
借,应交税费一应增销项
2020-07-29 15:45:29
你好,你所框起来的分录是?
2020-07-14 11:31:06
你好,摘要可以这样写:几月几号哪张发票冲红重开入账
2018-08-18 19:31:45
您好,,是的,有相关错误,这样处理就行。
2022-01-14 11:29:18
你好
不需要的,
2020-03-18 09:32:47
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